内审科

科室名称

内审科

岗位设置

科长、3名稽核审计员4个岗位

    

于华峰

科室职责

①审核中心制定的各项规章制度是否符合国家的政策、法律、法规、条例。

②负责住房公积金法律、法规、政策及内部规章制度执行情况的监督检查。

③负责定期、不定期对全系统缴存提取、信贷、财务等业务进行综合和专项稽查审计,检查反映住房公积金管理中存在的问题,提出加强和完善住房公积金管理的意见和建议。

④负责对服务部出勤及工作作风情况的视频监督和检查。

联系电话

0479-8262846

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