当前位置: 首页 > 政务公开 > 部门预决算

锡林郭勒盟住房公积金管理中心关于报送2018年部门决算公开问题整改情况的说明

锡林郭勒盟财政局:

 

  依据《内蒙古自治区财政厅关于开展2019年度地方预

  決算公开情况自查工作的通知》(内财监【2020】232号)要

  求,我单位立即对2018年度部门决算公开自查中存在的问题进行整改,并将补充材料说明和整改内容在决算公开平台公开,确保决算公开的各项规定要求及措施落实到位。

  检查中存在的问题:

  一、机关运行经费安排情况说明内容不完整。

  二、2018年锡林郭勒盟住房公积金管理中心未对重点项目绩效自评及重点绩效进行评价。

  三、“三公”经费增减变化原因说明细化程度不够。

  现将说明、评价、安排情况重新公开。

  

 

 

锡林郭勒盟住房公积金管理中心

  2020年4月17日

  (联系人:董霞 联系电话:8285891)

  

锡林郭勒盟住房公积金管理中心2018年

  决算公开补充说明

  一、机关运行经费支出情况

  锡林郭勒盟住房公积金管理中心2018年度机关运行经费支出437.46万元,比2017年减少272.22万元,降低38.4%。2018年机关运行经费支出主要包括:办公费30.89万元,印刷费29.19万元,咨询费0.34万元,手续费30.39万元,水费0.1万元,电费0.49万元,邮电费69.45万元,取暖费9.96万元,物业管理费18.26万元,差旅费47.73万元,维修(护)费22.11万元,租赁费10.11万元,会议费2.41万元,培训费27.44万元,公务接待费1.07万元,专用材料费51.44万元,劳务费1.45万元,委托业务费2.96万元,福利费20.12万元,公务用车运行维护费23.83万元,其他商品和服务支出22.52万元,办公设备购置15.21万元。

  二、重点项目绩效自评及重点绩效评价结果

  锡林郭勒盟住房公积金管理中心以通过对预算资金进行考核评价,提高公共资金使用效果及效率为目标。2018年,根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,“三公”经费严格控制在预算标准内,增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。

  2018年,我中心有委托业务费、劳务费、住房公积金网络及业务信息系统等保三级评测、业务管理信息系统和综合服务平台配套设备购置共四个项目已通过财政绩效评审,综合得分88.5分。

  (一)委托业务费

  2018年预算安排委托业务费55万元,用于支付审计费、法律服务费、房地产评估费。至年终已完成绩效目标的100%,保证了全盟住房公积金资金安全、完整,住房公积金缴存、使用合法、合规以及经费收支符合国家有关规定;降低了全盟住房公积金贷款风险,避免贷款坏账损失的产生;准确掌握全盟现有住宅价格资料,避免产生公积金贷款多贷现象的产生。

  (二)劳务费

  2018年预算安排劳务费225.2万元,用于支付全盟42名劳务派遣员工工资及“五险一金”。至年终已完成绩效目标的100%,保证了全盟住房公积金资金安全、完整,严格执行内部牵制制度,防止由于业务量大、人员少而产生的内部控制风险,充实了各管理部前台一线员工和盟中心12329电话咨询人员服务质量。

  (三)住房公积金网络及业务信息系统等保三级评测

  2018年预算安排全盟住房公积金网络及业务信息系统等保三级评测43万元。年终此项目正在实施中,于2019年2月完成了等保三级评测,保障了信息系统和业务的安全稳定运行。

  (四)业务管理信息系统和综合服务平台配套设备购置

  2018年预算安排245.6万元。购置高拍仪、多功能一体机、住房公积金自助服务平台系统等办公设备。年终已完成绩效目标的100%,打造了安全、共享、开放、便捷的住房公积金互联网服务和移动互联网服务,保障新的业务管理信息系统正常运转,提高工作效率。

  三、“三公”经费增减变化原因说明

  我中心2018年度“三公”经费支出24.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.83万元,占95.7%;公务接待费支出1.07万元,占4.3%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是我中心无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因我中心无因公出国(境)人员;

  公务用车购置及运行维护费支出23.83万元,其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出23.83万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费23.83万元,较上年减少3.77万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆;

  公务接特费支出1.07万元,比2017年减少1.37万元,主要原因是自治区考核次数减少。其中:国内公务接待费1.07万元,接待24批次,共接待129人次,主要用于一是接待自治区考核、检查组;二是接待盟里考核、检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因本年度我中心无因公出国(境)人员。

  

   打印 关闭